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一份内审计划,请指正和讨论

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三板斧 发表于 2007-2-1 13:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
内部审核计划

审核目的:审核质量体系的符合性、有效性;为改进质量体系创建机会;迎接外审。
审核范围:全部质量体系要素,本公司所属部门及全体人员。
审核依据:
①计量认证/审查认可(验收)评审准则宣贯指南
②本公司质量体系文件
③有关法律法规
审核组成员:         
审核日期:2006年11月5日
审核日程:(见下表)
日期        时   间        日程安排
11月5日        9:00-9:15        首次会议
        9:15-12:00        组织与管理、质量体系、审核和评审、人员
        13:30-17:00        设备和环境、仪器设备和标准物质、量值溯源和校准
        17:00-17:30        审核组内部会议
11月6日        8:30-11:30        检验方法、检验样品的处置、记录、证书和报告
        13:30-15:00        检验的分包、外部支持服务和供应、抱怨
        15:00-16:00        资料整理、补充审核、小组会议
        16:00-16:30        与各部门负责人交换意见
        16:30-17:00        末次会议
zyqax 发表于 2007-2-1 16:22:47 | 显示全部楼层
这是一个质检机构实验室的内审计划。
1、审核依据只要“本公司质量体系文件”就行了,其它两项不要,这只是内审,只需依据本单位的质量手册和程序文件就行了,其它两项是多余的,因为质量手册和程序文件就是根据这两项编写的。
2、末次会议后,要编写内审报告,提出纠正措施,并限期跟踪审核。
scshwy 发表于 2007-2-1 16:25:32 | 显示全部楼层
**市计量测试研究所
内部审核实施计划
审核目的        验证本所管理体系运行的符合性、有效性。
审核范围        覆盖本所与体系相关的所有部门和人员。
覆盖本所《质量手册》所有要素和相关法制要求以及《程序文件》的所有要求。
审核依据        1、 CNAS-CL01:2006 《检测和校准实验室能力认可准则》 ;
                2、 JJF1069-2003《法定计量检定机构考核规范》 ;
                3、 本所管理体系文件要求。
审核时间        2006年8月7日~8月11日
内 审 组        组    长:***(A组)
                组    员:***(B组)   ***(B组)
                技术专家:***
   时 间                                     A组                          B组
   8月7日        9:00~9:30                 首次会议                       首次会议
        9:30~12:00     ***部门***条款                   ***部门***条款
        13:30~16:00    ***部门***条款              ***部门***条款
        16:00~17:00       内审组会议                     内审组会议
8月8日        9:00~9:30                 首次会议                       首次会议
        9:30~12:00     ***部门***条款                   ***部门***条款
        13:30~16:00    ***部门***条款              ***部门***条款
        16:00~17:00       内审组会议                     内审组会议
8月9日        8:30~12:00          补充审核                       补充审核
        13:30~16:00       内审组会议                     内审组会议
                                     (编写不符合工作报告)    (编写不符合工作报告)
        16:00~17:30        末次会议                       末次会议
备注:
1、本计划的数码代号(即为上面的"***条款")为《质量手册》的章节号;
2、本计划由质管部按《文件控制程序》发放到所领导、两县所(站)长、各室正副室主任、内审员;
3、各部门要保证相应的职责人员在岗,并积极配合内审组工作。如有特殊情况请于8月4日前与内审组长联系以便调整计划;
4、参加首次、末次会议人员:所领导、各室正副室主任、内审员;
5、内部审核报告将于内部审核结束后一周内(8月18日前)发布,发放范围:所领导、各室主任。
编制:                         年     月     日
审核:                         年     月     日
批准:                         年     月     日
ylzhui 发表于 2007-2-9 14:39:00 | 显示全部楼层
审核目的:审核质量体系的符合性、有效性、充分性
whqiu123 发表于 2007-2-9 15:27:27 | 显示全部楼层
都只是质量审核得一部分,实验室审核。
年丰 发表于 2007-3-3 13:02:27 | 显示全部楼层
非常好.我正为内部审核在犯难
benjiming 发表于 2007-3-3 13:15:14 | 显示全部楼层
应该再加上编制人和批准人,质量主管应批准。
cccp1234567 发表于 2007-3-14 13:34:15 | 显示全部楼层
准备认证复检前内审,多谢
fufu6731 发表于 2007-3-24 18:59:38 | 显示全部楼层

有无内审检查表

在内审过程中,最头痛的事情莫过于编制内审检查表了.
在前面的论坛中,虽然有个题目,但看不到内容,真郁闷
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